+7 (495) 332-37-90Москва и область +7 (812) 449-45-96 Доб. 640Санкт-Петербург и область

Вычет по предыдущим годам в декларации 3 ндфл пункт предыдущей декларации

Вычет по предыдущим годам в декларации 3 ндфл пункт предыдущей декларации

Чтобы даже новичку стало понятно, что означают эти фразы в отчетности, популярно на примерах поясним, что они значат и откуда берутся все необходимые цифры. А это означает, что можно вернуть подоходный налог или ндфл при покупке любого жилья:. Подоходный налог — это часть средств, которые физические лица платят государству со своих доходов. Для того, чтобы воспользоваться имущественным вычетом и возвратить удержанный подоходный налог, необходимо заполнить декларацию 3-НДФЛ. Для большей наглядности предлагаю посмотреть видеоурок по этой теме или продолжить чтение статьи. На сегодняшний день сумма имущественного вычета составляет 2 руб.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: ДЕКЛАРАЦИЯ 3-НДФЛ в 2019 ГОДУ ПРИ ПОКУПКЕ КВАРТИРЫ В ИПОТЕКУ / Второй год налогового вычета

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Вычет по предыдущим годам в декларации 3-НДФЛ, и сумма переходящая с предыдущего года

Расчет остатка имущественного вычета с предыдущего года. Пример и образец заполнения 3-НДФЛ с вычетом по предыдущим годам. Получить сразу деньги, положенные за 3 года, — выгодно, т. Как вернуть уплаченные налоги за несколько лет при покупке квартиры? Если у вас имеются вопросы, вам нужна помощь, пожалуйста, звоните в бесплатную федеральную юридическую консультацию. Налоговый кодекс в главе 23 , посвященной подоходному налогу, предоставляет гражданам при определенных условиях возможность вернуть уплаченный ранее налог либо не платить его в будущем.

Эта возможность называется правом на вычет. Вычеты приведены в ст. Что такое вычет — это сумма, которая вычитается из налогооблагаемой базы при расчете НДФЛ. Уменьшение базы влечет уменьшение налога, и разница между налогом до применения вычета и после его применения — то, что вы получите.

В НК РФ приведены максимальные суммы возмещения, но если ваши расходы меньше этих сумм, то вы можете вернуть только в пределах фактических расходов. Согласно ст. Второе ограничение — сама база обложения. Если она меньше вычета, то и возврат будет рассчитываться по базе. Первый лимит — фактические расходы и максимальная сумма. Фактические расходы Гавриловой — , а максимальное возмещение по ст. Следовательно, для расчета берется максимальное значение компенсации. Второй лимит — база. У Гавриловой база меньше, чем максимум вычитаемой суммы, следовательно, для исчисления берется база.

В итоге из базы будут вычтены рублей, база станет равна нулю. Эта разница и есть сумма для расчета возмещения. Возвратом можно охватить 3 прошедших года — если право на него возникло тоже 3 года назад или ранее. Для возврата сразу за 3 года необходимо подать 3 отдельные декларации с отдельными справками о доходах за каждый год , чеками и пр.

Документы, которые не менялись, можно приложить только к одному отчету, например, договоры, лицензии и т. Скачать бланки 3-НДФЛ для налоговых вычетов и декларирования доходов за разные периоды можно по ссылке. Вам нужно обратиться к бухгалтеру по месту работы и запросить справки за каждый год. Эти справки содержат важнейшую информацию — какая сумма подоходного налога была уплачена за вас работодателем при начислении зарплаты.

В справке будут отдельные суммы по месяцам и итог за весь год. Далее нужно посчитать расходы, подлежащие возмещению, например, за учебу, за 3 года. Обратите внимание, какая дата указана в чеке, если вы оплатили сразу за весь курс в сентябре года, то эти расходы не попадают в компенсацию, а если транзакция произведена в году, начиная с 1 января, то можно возместить траты. Соотнесите расходы с лимитами по НК РФ и базой.

Несмотря на то, что расходы имели место за 4 прошлых года, Гаврилова не может возместить их за первый курс. За остальные курсы она вернет по 78 рублей. Пятый курс она сможет компенсировать только в следующем году. Самый крупный вычет для граждан по подоходному налогу — имущественный: за жилье и до за ипотечные проценты. Поэтому часто возврат этих сумм растягивается на несколько лет, особенно для тех лиц, которые платят за год намного меньше НДФЛ, чем потенциально могут вернуть, т.

Если вы не получили полностью возмещение с одного объекта, то можно дополучить остаток в любое время в будущем — за другой. За год Гаврилова вернет столько же, сколько уплатила в бюджет: 65 рублей. За год возврат составит столько же: 65 рублей. Таким образом, если и в году ее зарплата останется такой же, то полностью она вернет причитающиеся суммы, когда в ом подаст заявление на возврат НДФЛ ого года.

Всего Гавриловой будет возвращаться подоходный налог в течение 4 лет. За год Гавриловой вернут 65 рублей. Переходящий остаток: 1 берутся фактические расходы, т. В году она снова вернет ту же сумму. Однако на протяжении жизни она вправе дополучить еще 1 вычета ведь максимум составляет 2 , если приобретет еще какие-либо объекты недвижимости. Если остаток имущественного налогового вычета меньше налоговой базы, то вернутся деньги в пределах остатка. Она заработала и заплатила 65 , но у нее остался вычет только на Остаток имущественного налогового вычета по уплате процентов переносится точно так же.

Но проценты возмещаются:. За год она вернет 65 , а остаток по основным расходам составит: 2 берется максимум вычета, т. За она получит так же 65 , т. В ом она снова подаст заявление и справку с работы.

Ей вернут за год 65 Остатка нет, вычет по расходам на жилье полностью исчерпан. Имущественный вычет дается единожды в жизни каждому гражданину, если он имел расходы на приобретение, строительство или ремонт жилья. ИФНС хранит информацию не только об использовании права на возмещение, но и об остатках, если вы не вернули максимум, так что никаким образом дважды и более возместить расходы не получится.

Но если оформить право собственности на другого человека — например, на супруга, то он может получать возврат по мере выплачиваемого годового НДФЛ. Скачать этот образец можно отсюда.

Скачать бланк для заполнения 3-НДФЛ за год тут. Скачайте этот бланк здесь. Скачать бланк для заполнения декларации за год можно отсюда. Приложение 7 — в новой форме листы называются иначе. В приложении 7 в верхней части заполните графы о самом объекте. А далее укажите использованную часть, ваши доходы за год, остаток, переносящийся на новый год. У Гавриловой переносится всего 60 рублей, значит, за год ей вернется 7 рублей.

Приложение 1 — бывший лист А. Заполнение стало короче. Раздел 2 — итоги прошлых страниц. Раздел 1 — результат. Титульный лист — практически такой же, как в предыдущей версии. Скачать образец можно по ссылке. Скачать бланк для заполнения декларации за год здесь. Сохранить моё имя, email и адрес сайта в этом браузере для последующих моих комментариев. Добрый день! В пункте 2. Эту сумму придется уплатить? По исходным данным Гаврилова в году заработала рублей. А в декларации за год лист А сумма дохода стоит р.

Это ошибка или я что-то не правильно понял? Всего мы должны выплатить 4 руб — проценты за ипотеку. Или всего с 3 , соответственно каждый получит возврат по процентам по ? Светлана, здравствуйте. Каждый имеет право получить вычет с уплаченных процентов, но только с одной ипотеки.

Так как все будет уже использовано, то далее никакого переходящего остатка не будет. Здравствуйте, как заполнить 7 приложение в 3 НДФЛ, если нужно добрать вычет при покупке второй квартиры. За первую квартиру получил вычет с суммы рублей за , , годы. В г. Геннадий, здравствуйте. Здесь важен момент: вы первую квартиру приобрели до Если после, то да, вы сейчас можете добрать. Вы получили вычет 1 рублей. Если конечно у вас не было других условий. А вот по доходам подсказать, как заполнить, не могу, так как нет информации.

Ну и как заполнить раздел2????????? Ну и как заполнить приложение 7 и раздел2????????? Перейти к содержанию. Search for:. Гаврилова Ольга обучается на дневном отделении вуза и заплатила за первый год обучения 40 рублей.

Она платит НДФЛ, т.

Вычет по предыдущим годам декларации и сумма, перешедшая с предыдущего года

Расчет остатка имущественного вычета с предыдущего года. Пример и образец заполнения 3-НДФЛ с вычетом по предыдущим годам. Получить сразу деньги, положенные за 3 года, — выгодно, т. Как вернуть уплаченные налоги за несколько лет при покупке квартиры? Если у вас имеются вопросы, вам нужна помощь, пожалуйста, звоните в бесплатную федеральную юридическую консультацию.

Декларации обязательно за конкретный год нужно заполнять по той форме, которая в выбранном году действовала. Заявление о возврате налога по каждой декларации заполняйте в действующей в настоящее время форме. Налоговый вычет по уплаченным процентам по ипотеке по закону не ограничен в сумме.

Довольно частым вопросом при заполнении 3-НДФЛ у пользователей программы встает вопрос об оставшейся сумме имущественного вычета. Ведь не обладая знанием о размере этой суммы вы не закончите начатое дело. Давайте рассмотрим это на небольшом примере. Совершить следующую арифметическую задачу.

Про вычет по предыдущим годам в декларации 3 ндфл что писать?

Второй год, вторая справка, в графу "Сумма перешедшая из предыдущего года" пишем такую цифру:. Данная сумма берется с декларации 3-НДФЛ, которую сдавали в прошлом году. Фактическая сумма произведенных расходов на приобретения жилья — является размером налогового вычета, равного стоимости квартиры, или 2 млн. Из суммы 2 млн. Чтобы разобраться, нужно запомнить, что при заполнении декларации в этой а также в других графах указываются налоговые базы. В первый год сумма, с которой вы получили вычет равнялась Сумма, перешедшая с предыдущего года указывает на остаток размера денежный средств, по которому ещё не производилась процедура возврата положенных тринадцати процентов, исходя из объёма заработанных средств на определённый период времени.

Ниже представлен пример с числами, который наглядно сможет показать что это за переходящая сумма и как она рассчитывается.

Если же оперировать ссылками на строки формы 3-НДФЛ, то данная графа заполняется следующим образом:. Для того, чтобы вписать сумму в графу "переходящая сумма" нужно просуммировать те затраты, с которых не вычитались 13 процентов. Именно эта цифра и станет переходящей. Допустим, с машины за 1 рублей уже вычитали налог, так вот оставшаяся сумма - помимо налога, станет переходящей. Плюс к этой сумме можно приплюсовать жилье и прочие расходы, за которые вы еще не оформили 3НДФЛ.

Поэтому старайтесь ничего не забывать и вносить в декларацию. Физлицо которое подает декларацию не для сообщения сведения о своих доходах а для возврата налога из бюджета то нужно включить Лист А. Облагаемый доход включает в себя разницу между общей суммой дохода в год и суммой в которой источник выплаты уменшил налоговую базу по НДФЛ. Это довольно частый вопрос, и не зная этой суммы, декларация является не полной. Так вот эту графу требуется вписать сумму, с которой возвращался подоходный налог на покупку жилья за все годы, в которые вы имели отношение с налоговой в этом вопросе.

Вот перечень программных действий, которые стоит проделать, для того, что бы вы получили возможность, заполнять и вводить в дальнейшем, нужные для вас для данные, для заполнения 3-ндфл. Во-первых, хочу отметить тот факт, что для того, чтобы узнать то, какая сумма перешла с предыдущего года, необходимо определиться с таким фактом как: с какой суммы вам были возвращены тринадцать процентов.

Так вот в строке с суммой пришедщей с прошлого года нужно прописать ту сумму налоговую базу , с которой эти тринадцать процентов ещё не были возвращены. На примере. Стоило жильё 2 ; вычет по предыдушим годам составил рублей. В форме 3 НДФЛ в графе "Сумма перешедшая из предыдущего года" необходимо указать размер суммы, которая потрачена вами в предыдущем году в категориях, которые предполагают получение налогового вычета, но налогового вычета с этой суммы получено не было.

Если вы у нас впервые: О проекте FAQ. Что писать в форме 3-ндфл в графе "сумма, перешедшая с предыдущего года"? Например: Первый год первая справка: Итак, 1-й год. Мы купили квартиру в прошлом году, и вычет за этот период получаем впервые. Размер налоговой базы — это ваш доход за год: руб.

В прошлом году доход составлял руб. То есть, здесь нужно указать налоговую базу, с которой вам еще не вернули 13 процентов. Если у вас есть декларация за предыдущий год, то там нужно посмотреть строку , Лист И. Если нет, то разберем на примере. Допустим квартира, которую вы приобрели, стоит 1 Вы уже обращались в налоговую за получением вычета. Во второй год эта сумма предположим уже была Складываем и , получаем Это и есть сумма, перешедшая с другого года.

У м к а [69K] 3 года назад. Джилл [91K] 3 года назад. Затем, вам обязательно будет ввести, следующие данные:. А чтобы узнать вычеты по предыдущим годам, можно прибегнуть к одному из следующих способов:. Смотрите также:. Что такое номер корректировки при заполнении декларации 3-НДФЛ? Что писать? Как заполнить в форме 3-НДФ "Вычет у налогового агента в отчетном году"? Рассказ, легенда о каком-нибудь растении любом для 3 класса, что писать? Как узнать код налогового органа для подачи налоговой декларации 3-НДФЛ?

Рассказ от имени царя зверей окружающий мир 3 кл, что писать? Где скачать? Рассказ от имени насекомого окружающий мир 3 кл, что писать? Какие есть способы подачи декларации 3-НДФЛ в налоговую инспекцию? Нужно ли сдавать декларацию 3 ндфл при продаже квартиры более 3 лет см? Что такое справка 3 НДФЛ? Какие документы в нее входят? Есть интересный вопрос? Задайте его нашему сообществу, у нас наверняка найдется ответ! Делитесь опытом и знаниями, зарабатывайте награды и репутацию, заводите новых интересных друзей!

Задавайте интересные вопросы, давайте качественные ответы и зарабатывайте деньги. Статистика проекта за месяц. Размещение рекламы. Помогите нам стать лучше. Соединение с сервером Введите контрольное число с картинки:.

Как заполнить декларацию с учетом вычета по предыдущим годам?

Декларации обязательно за конкретный год нужно заполнять по той форме, которая в выбранном году действовала. Заявление о возврате налога по каждой декларации заполняйте в действующей в настоящее время форме.

Налоговый вычет по уплаченным процентам по ипотеке по закону не ограничен в сумме. Если вы подаете налоговую декларацию за несколько лет сразу, то максимальная сумма вычета по уплавенным процентам будет равна сумме НДФЛ за указанные года. В году Вы можете заполнить и подать декларации за годы. В них отразите данные по расходам на лечение за выбранный год, заявите право на вычет за покупку квартиры, укажите доходы согласно справки 2-ндфл за конкретный год.

Таким образом, с работы возьмите три справки 2-ндфл и заполняйте декларации. По расходам на лечение не забудьте также взять справки из медучреждения установленной формы, в которых будет прописана сумма расходов, которую Вы можете отразить в декларации.

В декларации за год Вам нужно отразить проценты по ипотеке за все годы по Все декларации заполнять не обязательно. Это зависит от Вашего дохода и налога удержанного в справках 2-ндфл. Если вы все сделаи верно и декларация прията, в течение суток в личном кабинете статус Декларации сменится на "Зарегистрирована в налоговом органе".

Моя страница. Задать вопрос. Про вычет по предыдущим годам в декларации 3 ндфл что писать? Налоги Налоговые вычеты. Анонимный вопрос. Ответить Интересно. Отправить экспертам. Какая должна использоваться форма 3НДФЛ и Заявления о возврате налогов, если в м году осуществляется вычет за , и годы? НДФЛСервис 6 5 7. Добрый день! Какой получится вычет по процентам по ипотеке за несколько лет сразу? Ирина Т. За какие годы нужны справки 2-ндфл? И можно ли получить вычеты за квартиру и лечение одновременно?

Добрый вечер! За конкретный год заполняется и подается всегда одна налоговая декларация 3-ндфл. А справку 2-ндфл на возврат процентов по ипотеке брать за 3года или за последний?

Andrey G. За какие годы Вы планируете заполнение декларации, за те годы и берите справки 2-ндфл с работы. В году Вы вправе заполнить декларации за и , если Вы на пенсии. Как заполнить декларацию 3 НДФЛ в личном кабинете налогоплательщика? Екатерина Н. Люблю многое, постоянно расширяю свой кругозор. Гуманитарий с тягой к технике — Читайте также. За сколько лет происходит возврат денег по декларации 3 НДФЛ? Мне в налоговой сказали, что за 3 года только можно, это так? При подачи 3-НДФЛ случайно указал повторно доход за , по которому мне уже произвели налоговый вычет.

Начислили долг, как убрать? Как подать уточнённую декларацию 3-НДФЛ на имущественный вычет? Можно ли подать повторно на вычет за один и тот же год?

Каждый налогоплательщик, который самостоятельно оплачивает НДФЛ или за него это делает работодатель, вправе заявить на получение налогового вычета: социального, стандартного, имущественного, инвестиционного.

Каждый налогоплательщик, который самостоятельно оплачивает НДФЛ или за него это делает работодатель, вправе заявить на получение налогового вычета: социального, стандартного, имущественного, инвестиционного.

Это возврат подоходного налога, который оплачен в отчетном налоговом периоде. Когда говорят о вычетах по предыдущим годам, они имеют ввиду суммы имущественных вычетов. Их можно получить при покупке недвижимости за счет личных сбережений или с помощью кредитных средств. Также имущественные вычеты предоставляют на новое строительство. Максимальная сумма вычета при покупке недвижимости составляет 2 ,00 рублей. Этот размер установлен законодательством.

Заявить на получение вычета можно, подав декларацию 3-НДФЛ. За один год налогоплательщик в редких случаях может оформить возврат подоходного налога в полном объеме. Для этого у него должен быть соответствующий размер заработной платы, с которой удерживается НДФЛ. Максимальный размер вычета на покупку недвижимости или новое строительство составляет 2 ,00 рублей. Иванов И. Помним, что максимальная сумма вычета составляет 2 ,00 руб. Заработная плата Иванова И. Следовательно, в год — ,00 руб.

Налогоплательщик в отчетном году сможет вернуть из этой суммы только 39 ,00 рублей. Эта сумма получается следующим образом:. В году он заработал ,00 рублей. За год — ,00 руб. За год — ,00 рублей. С этих сумм был удержан и перечислен НДФЛ. За году он может получить 65 ,00 рублей возврата НДФЛ. Чтобы заполнить декларацию по имущественному вычету , нужно указать суммы вычетов за предыдущие периоды.

Она получается следующим образом:. Текущая сумма вычета в налоговом периоде составляет ,00 рублей. Чтобы подсчитать размер вычета, который переходит на следующий отчетный период, проводят такие вычисления:. Данные для указания размера дохода и удержанного из него подоходного налога узнают из справки 2-НДФЛ. Ее предоставляет работодатель по требованию сотрудника. Но для этого работодатель уже должен был подать данные по оплате НДФЛ с заработной платы своих сотрудников.

Вычет, который не был получен в предыдущем году в полном размере, переходит на следующий отчетный период. Его годовой доход в этом же году составил ,00 рублей. Он оформлял вычет в году, заполнив декларацию 3-НДФЛ. Он заявил на получение вычета на основании своего годового дохода ,00 рублей.

Высчитываем оставшуюся сумму налогового вычета:. В налоговой декларации при оформлении налогового имущественного вычета составляют Приложение 7. В нем заполняют соответствующие строки:. При возврате НДФЛ по процентов целевых кредитов на покупку и новое строительство недвижимости заполняют другие строки.

Налогоплательщик приобрел квартиру за 2 ,00 рублей. Размер заработной платы за год составил ,00 рублей. Вычеты за предыдущие годы он не получал. Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. Sign in. Log into your account. Ваше имя пользователя. Ваш пароль. Password recovery. Ваш адрес электронной почты. Среда, 23 сентября, Главная Все статьи. Forgot your password? Get help. Бухалтерия для бухгалтера, а не для робота. Включать ли в СЗВ-М учредителей. СЗВ-М при смене юридического адреса.

КБК страховых взносов на обязательное медицинское страхование года. Номер поля КБК в платежном поручении. Облагается ли больничный по беременности и родам НДФЛ в году. Уплата пени по НДФЛ в году: образец платежного поручения. НДФЛ перечислен раньше, чем выдана заплата: что делать в году. Все Взносы на травматизм.

Строка в расчете по страховым взносам. Материальная помощь к отпуску при увольнении. Компенсация отпуска при увольнении в форме 6-НДФЛ. Увольнение в счет отпуска. Отпуск перед увольнением с военной службы. Бланк расчета компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении. Из чего формируется план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации. Что из себя представляет финансовый план инвестиционного проекта. Сводное финансовое планирование на примере госбюджета.

Содержание плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности. Как должен выглядеть финансовый план предприятия. Образец заполнения журнала путевых листов. Расход ГСМ в путевом листе. Путевой лист для нетранспортной организации.

Образец путевого листа на директора. Является ли путевой лист бланком строгой отчетности? Правила и сроки хранения документов воинского учета в организации. Воинский учет: сверка с военкоматом. Воинский учет совместителей. Воинский учет в медицинской организации. Организация воинского учета в образовательных учреждениях. Оформление по договору подряда: сущность, правила оформления, образец, отличия от трудового…. Входит ли работа по договору подряда в трудовой стаж? Страховые взносы по договору подряда в году.

Отличия трудового договора от договора ГПХ. Договор ГПХ: сущность, цель, виды, особенности. Уменьшение процентов за пользование чужими денежными средствами. Учет процентов за пользование чужими денежными средствами. Неустойка и проценты за пользование чужими денежными средствами.

Иск о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами. Проценты за пользование чужими денежными средствами. Заключение договора об уступке права требования. Что такое трехстороннее соглашение. Что из себя представляет договор взаимозачета между тремя организациями.

Образец трехстороннего договора о переводе долга. Что из себя представляет трехстороннее соглашение о минимальном размере оплаты труда. Оплата 3-НДФЛ в году: сроки. Please enter your comment! Please enter your name here.

Вычет по предыдущим годам в декларации 3 ндфл пункт предыдущей декларации

Эти понятия вызывают много вопросов при заполнении налоговой декларации 3-НДФЛ на возврат имущественного налогового вычета. А это означает, что можно вернуть подоходный налог или НДФЛ при покупке любого жилья: дома, квартиры, комнаты, земельного участка. Подоходный налог — это часть средств, которые физические лица платят государству со своих доходов.

В эту строчку понадобится вписать размер суммы вычета имущественного типа, который был предоставлен налоговым агентом за погашение процентов по кредиту именно в текущем налоговом периоде речь идет о годе, проставленном на титульном листе декларации в соответствии с таким документом, как уведомление, выписанное налоговой инспекцией. Чтобы узнать сумму переходящую с предыдущего года в декларации 3-НДФЛ необходимо Совершить следующую арифметическую задачу. Именно это и будет суммой, переходящей с предыдущего года. Кроме того, необходимо указать, предоставлялся ли имущественный вычет по процентам в предыдущих периодах, а также был ли использован данный вычет у налогового агента. Пример декларации 3-НДФЛ с процентами по ипотеке Необходимые документы и сведения Что касается формирования пакета документов по процентам, то он аналогичен, как и при оформлении имущественного вычета по ипотечному кредиту, то есть необходимо не только подготовить декларацию, но также предоставить: Именно последний документ — справка о процентах — является особо важной, поскольку в ней указывается, в каком именно размере были выплачены проценты.

Что писать в форме 3-ндфл в графе "сумма, перешедшая с предыдущего года"?

Второй год, вторая справка, в графу "Сумма перешедшая из предыдущего года" пишем такую цифру:. Данная сумма берется с декларации 3-НДФЛ, которую сдавали в прошлом году. Фактическая сумма произведенных расходов на приобретения жилья — является размером налогового вычета, равного стоимости квартиры, или 2 млн. Из суммы 2 млн. Чтобы разобраться, нужно запомнить, что при заполнении декларации в этой а также в других графах указываются налоговые базы. В первый год сумма, с которой вы получили вычет равнялась

В декларации за год Вам нужно отразить проценты по ипотеке за все годы по , в декларации за - по , за - по Все декларации заполнять не обязательно. Это зависит от Вашего дохода и налога удержанного в справках 2-ндфл.  Заполнение декларации 3-НДФЛ в Личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС — самый быстрый и простой способ формирования отчетности. Ваши шаги на сайте ФНС после авторизации в личном кабинете: 1) перейти в в раздел "Налог на доходы ФЛ и страховые взносы", выбрать пункт "Декларация по форме 3-НДФЛ", 2) выбрать пункт "Заполнить/отправить декларацию онлайн", 3) нажать кнопку "Заполнить новую декларацию".

.

3-НДФЛ вычет по предыдущим годам: что указывать

.

.

.

.

.

.

Комментарии 0
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Пока нет комментариев.

© 2018-2021 nvolgatrade.ru